Obsah
Detail faktúryč.: 79/2019
Faktúra
- Číslo faktúry79/2019
- Popis plneniaBOZP za II.Q.2019
- Cena234,00 EUR
- Dátum doručenia3.7.2019
- Dátum splatnosti5.7.2019
- Dátum úhrady3.7.2019
- Dátum vystavenia21.6.2019
- Dátum zverejnenia10.7.2019
- OdberateľObec Dolné Zelenice
- IČO00653942
- DIČ2021268414
- AdresaDolné Zelenice 107
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
- IČO33431256
- DIČ
- AdresaHorné Trhovište 134
- Telefón
- E-mail
- Web









