Obsah
Detail faktúryč.: 32/2019
Faktúra
- Číslo faktúry32/2019
- Popis plneniaBOZP 1.Q.2019
- Cena234,00 EUR
- Dátum doručenia14.3.2019
- Dátum splatnosti20.3.2019
- Dátum úhrady14.3.2019
- Dátum vystavenia6.3.2019
- Dátum zverejnenia17.4.2019
- OdberateľObec Dolné Zelenice
- IČO00653942
- DIČ2021268414
- AdresaDolné Zelenice 107
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
- IČO33431256
- DIČ
- AdresaHorné Trhovište 134
- Telefón
- E-mail
- Web