Obsah
Detail faktúryč.: 2024000055
Faktúra
-
Číslo faktúry2024000055
-
Popis plnenia
-
Cena182,40 EUR
-
Dátum doručenia17.4.2024
-
Dátum splatnosti30.4.2024
-
Dátum úhrady17.4.2024
-
Dátum vystavenia17.4.2024
-
Dátum zverejnenia6.5.2024
-
OdberateľObec Dolné Zelenice
-
IČO00653942
-
DIČ2021268414
-
AdresaDolné Zelenice 107
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
-
IČO33431256
-
DIČ
-
AdresaHorné Trhovište 134
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaVS: 0000240060









