Obsah
Detail faktúryč.: 2024000055
Faktúra
- Číslo faktúry2024000055
- Popis plnenia
- Cena182,40 EUR
- Dátum doručenia17.4.2024
- Dátum splatnosti30.4.2024
- Dátum úhrady17.4.2024
- Dátum vystavenia17.4.2024
- Dátum zverejnenia6.5.2024
- OdberateľObec Dolné Zelenice
- IČO00653942
- DIČ2021268414
- AdresaDolné Zelenice 107
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
- IČO33431256
- DIČ
- AdresaHorné Trhovište 134
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0000240060