Obsah
Detail faktúryč.: 2024000037
Faktúra
- Číslo faktúry2024000037
- Popis plnenia
- Cena234,00 EUR
- Dátum doručenia12.3.2024
- Dátum splatnosti19.3.2024
- Dátum úhrady13.3.2024
- Dátum vystavenia5.3.2024
- Dátum zverejnenia11.4.2024
- OdberateľObec Dolné Zelenice
- IČO00653942
- DIČ2021268414
- AdresaDolné Zelenice 107
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
- IČO33431256
- DIČ
- AdresaHorné Trhovište 134
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0000240019









