Obsah
Detail faktúryč.: 2024000037
Faktúra
-
Číslo faktúry2024000037
-
Popis plnenia
-
Cena234,00 EUR
-
Dátum doručenia12.3.2024
-
Dátum splatnosti19.3.2024
-
Dátum úhrady13.3.2024
-
Dátum vystavenia5.3.2024
-
Dátum zverejnenia11.4.2024
-
OdberateľObec Dolné Zelenice
-
IČO00653942
-
DIČ2021268414
-
AdresaDolné Zelenice 107
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
-
IČO33431256
-
DIČ
-
AdresaHorné Trhovište 134
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaVS: 0000240019









