Obsah
Detail faktúryč.: 2023000002
Faktúra
- Číslo faktúry2023000002
- Popis plnenia
- Cena216,00 EUR
- Dátum doručenia18.1.2023
- Dátum splatnosti30.1.2023
- Dátum úhrady18.1.2023
- Dátum vystavenia16.1.2023
- Dátum zverejnenia10.2.2023
- OdberateľObec Dolné Zelenice
- IČO00653942
- DIČ2021268414
- AdresaDolné Zelenice 107
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
- IČO33431256
- DIČ
- AdresaHorné Trhovište 134
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0000230005









