Obsah
Detail faktúryč.: 121/2019
Faktúra
- Číslo faktúry121/2019
- Popis plneniaBOZP a PO 3.Q.2019
- Cena234,00 EUR
- Dátum doručenia30.9.2019
- Dátum splatnosti10.10.2019
- Dátum úhrady9.10.2019
- Dátum vystavenia26.9.2019
- Dátum zverejnenia23.10.2019
- OdberateľObec Dolné Zelenice
- IČO00653942
- DIČ2021268414
- AdresaDolné Zelenice 107
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
- IČO33431256
- DIČ
- AdresaHorné Trhovište 134
- Telefón
- E-mail
- Web