Obsah
Detail faktúryč.: 121/2019
Faktúra
-
Číslo faktúry121/2019
-
Popis plneniaBOZP a PO 3.Q.2019
-
Cena234,00 EUR
-
Dátum doručenia30.9.2019
-
Dátum splatnosti10.10.2019
-
Dátum úhrady9.10.2019
-
Dátum vystavenia26.9.2019
-
Dátum zverejnenia23.10.2019
-
OdberateľObec Dolné Zelenice
-
IČO00653942
-
DIČ2021268414
-
AdresaDolné Zelenice 107
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSOMO-Jozef Peťovský
-
IČO33431256
-
DIČ
-
AdresaHorné Trhovište 134
-
Telefón
-
E-mail
-
Web









